PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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12  
    
   
  
 
Elemento Despesa:
 
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 
 
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 23/07/2014  7915/0-2014  01  310.000  05/08/2014  366  3585  34034939893     RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - PARA LEVAR A PACIENTE Srª MARLENE DE LIMA ANGELO E ACOMPANHANTE ALINE DE LIMA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 17/07/2014 - SAÍDA: 09:00h e RETORNO: 21:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 24/07/2014  8029/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 3  LANCHES - Levar participantes do curso de Gestão para Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05/08/2014 em São Bernanrdo do Campo/SP, saída 04/08/2014 às 09:00h e retorno 05/08/2014 às 21:00h  (Vera, Rosangela, Lucimara Rodrigues, Lucimara Silva, Waldirene, Adriana, Cassia, Maria Salete, Norma, Maria Angeluce, Edna Aparecida, Maria Romilda, Eliana Rolim e Iranete) * Sem diárias por ter outra viagem concomitante no dia 05/08/2014 para Campinas/SP - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 257,22  
 
 24/07/2014  8030/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  2523  09785665801 WALDIRENE COSTA PEREIRA  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e 05/08/2014 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 24/07/2014  8031/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  2521  12827021811     EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08 e 05/08/2014 em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 25/07/2014  8079/0-2014  01  110.000  05/08/2014  40  3568  34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÃO - DIARIA DE VIAGEM: DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS - SAÍDA: 23/07/2014 ÀS 20:00h - RETORNO: 24/07/2014 ÀS 18:00h - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURÍDICOS  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 217,51  
 
 25/07/2014  8080/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  642  09097752817 MARIA ROMILDA DA SILVA TAVARES  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em são Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 25/07/2014  8081/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  3205  09775212812     ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04/08/14 e 05/08/14 em são Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04/08 e 05/08/2014 - Saída dia 04/08/14 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 28/07/2014  8365/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  2542  12768246883 LUCIMARA FAUSTINO DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernanrdo dos Campos, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 28/07/2014  8366/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  3204  32884005889     LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 28/07/2014  8366/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  3204  32884005889     LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernanrdo dos Campos, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno: 05/08/2014 às 21:00 - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 29/07/2014  8481/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  1866  03771044855     VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 29/07/2014  8482/0-2014  01  220.000  05/08/2014  440  3306  40527247120 MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA  
 1  REFEIÇÕES - Participar do curso de Gestão para a Aprendizagem, a ser realizado nos dias 04 e 05, em São Bernardo dos Campos/SP, com participação nos dias 04 e 05/08/2014 - Saída: 04/08/2014 às 09:00h e Retorno dia 05/08/2014 às 21:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 
Valor da Nota:
 99,03  
 
 30/07/2014  8488/0-2014  01  110.000  05/08/2014  2  3578  44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  
 1  REFEIÇÕES - Viagem para participar da reunião na Gerência do Governo - SANTOS/SP - Dia 10/07/2014 - Saída: 10:00h e Retorno: 19:00h - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 30/07/2014  8034/1-2014  05  300.001  05/08/2014  327  394  54484367815     ERVAL PAULO DOS SANTOS  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  15,00  33,01  495,15  
 2  LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  20,00  6,70  134,00  
 
Valor da Nota:
 629,15  
 
 30/07/2014  8528/0-2014  01  220.000  05/08/2014  425  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHES - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída: 05/08/2014 às 04:00h e Retorno 05/08/2014 às 23:00h e Saída dia 08/08/2014 e Retorno às 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  4,00  6,70  26,80  
 
Valor da Nota:
 158,84  
 
 30/07/2014  8530/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  1315  59534516872     MARIA APARECIDA CAMILLO  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à São Paulo/SP para levar etinerant p/ Rodoviária do Tietê para embarque para sua cidade de origem (Varginia/MG), no dia 28/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 30/07/2014  8531/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  1315  59534516872     MARIA APARECIDA CAMILLO  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiáres, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 30/07/2014  8532/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  4344  31085518841 JOÃO PEREIRA NETO  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Itapetininga/SP para levar morador de rua de volta para os familiáres, no dia 24/07/2014 com saída às 10:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  1,00  6,70  6,70  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 31/07/2014  8558/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  2886  05230715820     JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 31/07/2014  8559/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  2371  08924836870     ELIANE MARIA DOS SANTOS  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 31/07/2014  8560/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  3777  06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Referente viagem para transferencia dos idosos Sr. Isidoro e Srª Irene A. Teixeira da Casa Nosso Lar em Pedade/SP para o Lar Vicente de Paulo em Apiaí/SP, no dia 28/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 31/07/2014  8561/0-2014  01  510.000  05/08/2014  592  4344  31085518841 JOÃO PEREIRA NETO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à São Paulo para levar etinerante para Rodoviária do Tietê para embarque para sua cidade de origem (Varginia/MG), no dia 28/07/2014 com saída as 10:00h e retorno às 22:00h - SECREARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 01/08/2014  8703/0-2014  01  110.000  07/08/2014  2  3578  44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  
 1  REFEIÇÕES  5,00  33,01  165,05  
 2  PERNOITE - Viagem para participar do curso de Capacitação Presencial para Convenetes realizado pelo SERPRO. - Curitiba/PR Saída: 20/08/14 - 06:00h e Retorno: 22/08/14 - 16:00h - GABINETE DO PREFEITO  2,00  184,50  369,00  
 
Valor da Nota:
 534,05  
 
 01/08/2014  8704/0-2014  01  110.000  07/08/2014  2  2332  35193776833     LAIS RENATA PINICHE XAVIER  
 1  REFEIÇÕES  5,00  33,01  165,05  
 2  PERNOITE - Viagem para participar do curso de Capacitação Presencial para Convenetes realizado pelo SERPRO - Curitiba/SP - Saída: 20/08/14 - 06:00h e Retorno: 22/08/14 - 16:00h - GABINETE DO PREFEITO  2,00  184,50  369,00  
 
Valor da Nota:
 534,05  
 
 01/08/2014  8711/0-2014  01  110.000  07/08/2014  40  3568  34820003879     ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO  
 1  PERNOITE  1,00  157,00  157,00  
 2  REFEIÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - Diaria de viagem: Destino à São Paulo/SP - Departamento de Precatórios DEPRE - Motivo: Reunião com Desembargador - Saída: 29/07/14 às 16:00hs e Retorno: 30/07/14 às 07:00hs - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  1,00  33,00  33,00  
 
Valor da Nota:
 190,00  
 
 01/08/2014  8705/0-2014  01  110.000  07/08/2014  688  3743  24813514871     ADAIR RIBEIRO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 01/08/2014  8705/0-2014  01  110.000  07/08/2014  688  3743  24813514871     ADAIR RIBEIRO  
 2  LANCHE - Viagem à São José dos Campos para desmontar o stand de artesanato do evento Revelando São Paulo - Saída: 13/07/2014 às 10:00h e Retorno: 14/07/2014 às 02h40min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 01/08/2014  8706/0-2014  01  110.000  07/08/2014  688  1388  12899107828     ORLANDO BALDUINO DE FREITAS  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Viagem à São José dos Campos para desmontar o stand de artesanato do evento Revelando São Paulo - Saída: 13/07/2014 às 10:00h e Retorno: 14/07/2014 às 02h40min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 01/08/2014  8707/0-2014  01  110.000  08/08/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem à São Paulo para participar do evento V Platafomra ProAC, realizado na Secretaria de Estado da Cultura - Saída: 16/07/2014 às 14:00h e Retorno: 17/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 01/08/2014  8708/0-2014  01  110.000  07/08/2014  688  3574  22633009883     CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem à São Paulo para participar do evento V Platafomra PROAC, realizado na Secretaria de Estado da Cultura - Saída: 16/07/2014 às 14:00h e Retorno: 17/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 01/08/2014  8709/0-2014  01  110.000  07/08/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem à São Paulo para participar da reunião na Secretaria de Estado da Cultura e APAA sobre Fetival de Arte para Crianças - Saída: 18/07/2014 às 12:00h e Retorno: 19/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 01/08/2014  8710/0-2014  01  110.000  07/08/2014  688  3574  22633009883     CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem à São Paulo para participar da reunião na Secretaria de Estado da Cultura e APAA para a realização do  Fetival de Arte para Crianças em Registro em Out/14 - Saída: 18/07/2014 às 12:00h e Retorno: 19/07/2014 às 03h00min. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 04/08/2014  8748/0-2014  05  300.006  11/08/2014  773  342  43397344972     MARLENE PEREIRA DA ROCHA  
 1  DIARIA DE REFEIÇÃO  7,00  33,01  231,07  
 2  LANCHES  7,00  6,70  46,90  
 3  PERNOITE - Para participar do II Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo Data da Saída: 19/08/2014 às 14:00h e Data do Retorno: 22/08/2014 às 23:00h - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE  3,00  184,50  553,50  
 
Valor da Nota:
 831,47  
 
 08/08/2014  8832/0-2014  01  110.000  11/08/2014  2  3578  44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ  
 1  REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo - Santos/SP - Dia 06/08/2014 saída às 08:00h e retorno às 17:00h - GABINETE  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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12  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 08/08/2014  8833/0-2014  05  300.001  15/08/2014  327  3746  06919568632     DEMANUEL LUIZ DA SILVA  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  10,00  33,01  330,10  
 2  LANCHE  10,00  6,70  67,00  
 3  PERNOITE - Para participar da terceira etapa do Curso de Educação em Hanseniase no Instituto Lauro de Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 31/08/2014 às 22:00h e Data do Retorno: 06/09/2014 às 10:00h - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 581,60  
 
 08/08/2014  8834/0-2014  01  310.000  15/08/2014  366  3585  34034939893     RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Para levar o paciente Sr. Venerando Pedroso e acompanhante Maria do Carmo F. Campos para consulta no Hospital Brigadeiro em São Paulo - Dia: 28/07/2014 saída às 10:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 08/08/2014  8828/0-2014  01  510.000  11/08/2014  592  4344  31085518841 JOÃO PEREIRA NETO  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Ref. Viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h e retorno às 17:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 08/08/2014  8829/0-2014  01  510.000  11/08/2014  592  3225  13365945865     NIVALDO ALVES DE MATOS  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Santo André/SP para levar equipe do SESI-Sp em retorno à base (Alimente-se Bem), no dia 04/07/14 com saída às 10:30h e retorno às 21:30h - ASSISTÊNCIA  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 72,72  
 
 08/08/2014  8830/0-2014  01  510.000  11/08/2014  592  3703  02441746871     EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/2014 com saída às 06:00h e retorno as 17:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 08/08/2014  8831/0-2014  01  510.000  11/08/2014  592  4733  10697397823 MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Iguape/SP para acompanhar idosos do CCI, no dia 08/08/14 com saída às 06:00h e retorno às 17:00 - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 11/08/2014  8867/0-2014  01  110.000  13/08/2014  2  384  01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES  
 1  PERNOITE - Viagem a serviço deste Gabinete - Santos/SP - Saída: 06/08/2014 às 21:00h e Retorno 07/08/2014 às 11:00h - GABINETE  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 184,50  
 
 11/08/2014  88/3-2014  01  310.000  11/08/2014  366  3185  22478500817     VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  3,00  33,01  99,03  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE  3,00  6,70  20,10  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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12  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 119,13  
 
 11/08/2014  8869/0-2014  01  510.000  13/08/2014  592  3777  06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para buscar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 06/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/08/2014  8873/0-2014  01  510.000  13/08/2014  592  3777  06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  REFEIÇÃO - Referente viagem à São Paulo para levar funcionária do CAD Único em treinamento, no dia 05/08/2014 com saída às 06:00 e retorno às 21:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  33,01  66,02  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 11/08/2014  8857/0-2014  01  510.000  13/08/2014  645  4646  34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO  
 1  REFEIÇÕES  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Viagem à São Paulo/SP, para retirar o Kit Costura, no dia 31/07/2014 com saída às 05:00h e retorno às 16:00h - FUNDO SOCIAL  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 11/08/2014  8858/0-2014  01  110.000  13/08/2014  724  4734  14908846880 MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA  
 1  REFEIÇÕES  6,00  33,01  198,06  
 2  PERNOITE  3,00  184,05  552,15  
 3  LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00h e Retorno: 05/07/2014 às 23:00h - ESPORTE  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 756,91  
 
 12/08/2014  8938/0-2014  01  110.000  19/08/2014  102  4737  26750002803 IRAPUàBERTELLI COSTA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem a Santos na Caixa Economica Federal para tratar de assuntos referene a PEC 3000 - Dia 06/08/2014 - Saída às 08:00h e Retorno às 16:30h - PLANEJAMENTO URBANO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 12/08/2014  8912/0-2014  01  220.000  15/08/2014  425  3225  13365945865     NIVALDO ALVES DE MATOS  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/14, em Campinas/SP - Dia 08/08/2014 Saída: 04:00h e Retorno: 23:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 12/08/2014  8913/0-2014  01  220.000  15/08/2014  440  4622  08818321897 RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14 , 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Pariquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagm do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  33,01  165,05  
 
Valor da Nota:
 165,05  
 
 12/08/2014  8914/0-2014  01  220.000  15/08/2014  440  763  80203078853     ODAIR SILVA DE MORAIS  
 1  REFEIÇÕES - Participar do Curso de Transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 26/07/14 , 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 e 10/08/14, na cidade de Pariquera-Açu, das 08:00 às 18:00, no SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagm do Transporte - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  33,01  165,05  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 165,05  
 
 12/08/2014  8911/0-2014  01  510.000  15/08/2014  592  3703  02441746871     EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI NA "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída as 05:00h e retorno  às 22:00h - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 12/08/2014  8910/0-2014  01  110.000  15/08/2014  724  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÃO  4,00  33,01  132,04  
 2  PERNOITE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014. - Saída: 02/07/14 às 06:00h e Retorno: 04/07/14 às 09:00h - ESPORTES  2,00  184,05  368,10  
 
Valor da Nota:
 500,14  
 
 13/08/2014  8963/0-2014  01  110.000  19/08/2014  48  1422  22260026850     MARJORIE YURI TAMASHIRO  
 1  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 2  LANCHE  3,00  6,70  20,10  
 3  PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 303,63  
 
 13/08/2014  8964/0-2014  01  110.000  19/08/2014  48  4736  30854252843 JULIO GOMES NETO  
 1  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 2  LANCHE  3,00  6,70  20,10  
 3  PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 303,63  
 
 13/08/2014  8965/0-2014  01  110.000  19/08/2014  48  522  10841569894     CLAUDICIR ALVES VASSÃO  
 1  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 2  LANCHE  3,00  6,70  20,10  
 3  PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 303,63  
 
 13/08/2014  8966/0-2014  01  110.000  19/08/2014  48  4742  40141165812 YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO  
 1  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 2  LANCHE  3,00  6,70  20,10  
 3  PERNOITE - Viagem à Curitiba/PR - Motivo: Curso de "Homologação de Marcas nas Licitações" Saída: 26/08/2014 às 15:00hs e Retorno: 27/08/2014 às 23:00hs - ADMINISTRAÇÃO  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 303,63  
 
 14/08/2014  9043/0-2014  01  110.000  19/08/2014  69  3218  37311466814     GEHELITON SOUZA MARTINS  
 1  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 2  DIÁRIA DE REFEIÇÃO - Viagem para participar de reunião na Gerência de Governo/Caixa Econômica Federal em Santos/SP - Dia 06/808/2014 Saída às 07:30hs e Retorno às 17:00hs - FINANÇAS  1,00  33,01  33,01  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
Página:
8
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12  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 46,41  
 
 14/08/2014  9044/0-2014  01  220.000  19/08/2014  440  3597  88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 14/08/2014  9046/0-2014  01  220.000  19/08/2014  440  1388  12899107828     ORLANDO BALDUINO DE FREITAS  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Levar Srª Cinira para participar da Formação do PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, em Campinas/SP - Dia 05/08/2014 Saída às 04:00hs e Retorno às 22:00hs - C/C  361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 14/08/2014  9047/0-2014  01  220.000  19/08/2014  440  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES - PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE COETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 26/07/14, 02/08/14, 03/08/14, 09/08/14 E 10/08/14 NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU/SP DAS 08:00 ÀS 18:00, NO SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  5,00  33,01  165,05  
 
Valor da Nota:
 165,05  
 
 14/08/2014  9048/0-2014  01  510.000  19/08/2014  592  4733  10697397823 MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 14/08/2014  9042/0-2014  01  510.000  19/08/2014  645  4646  34798230847 RONNEI LIMA DO NASCIMENTO  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - Viagem à Iguape/SP, no dia 08/08/2014 com saída às 08:00 e retorno às 17:00 horas - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 15/08/2014  9070/0-2014  01  220.000  19/08/2014  440  739  28375992801 CILZE DOS SANTOS GUEDES  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 15/08/2014  9071/0-2014  01  220.000  19/08/2014  440  3624  11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 15/08/2014  9072/0-2014  01  220.000  19/08/2014  440  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Levar a Secretária Simone e a Coordenadora Cilze  para participar da reunião na Fundação José Paiva Netto (FJPN) em São Paulo/SP, no dia 28/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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9
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12  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 15/08/2014  9073/0-2014  01  510.000  19/08/2014  592  1315  59534516872     MARIA APARECIDA CAMILLO  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHES - Viagem à Curitiba/PR para levar itinerante para retorno ao município de origem, no dia 30/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 15/08/2014  9074/0-2014  01  110.000  19/08/2014  724  3367  25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA  
 1  REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  PERNOITE  2,00  184,05  368,10  
 3  LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º  Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 10:00hs - ESPORTES  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 513,54  
 
 15/08/2014  9075/0-2014  01  110.000  19/08/2014  724  888  06422072830     ROBERTO PINTO  
 1  REFEIÇÕES  6,00  33,01  198,06  
 2  PERNOITE  2,00  184,05  368,10  
 3  LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º  Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 04/07/2014 às 22:30hs - ESPORTES  6,00  6,70  40,20  
 
Valor da Nota:
 606,36  
 
 15/08/2014  9077/0-2014  01  110.000  19/08/2014  724  888  06422072830     ROBERTO PINTO  
 1  REFEIÇÃO - Retorno de Sorocaba onde foi acompanhar Delegação de Registro no 58º  Jogos Regionais 2014 - Saída: 05/07/2014 às 06:00hs e Retorno: 05/07/2014 às 15:00hs - ESPORTES  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 15/08/2014  9108/0-2014  01  110.000  19/08/2014  724  2844  10421690801     VALTER MOREIRA DA SILVA  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem a Sorocaba para acompanhar Delegação de Registro no 58º Jogos Regionais 2014 - Saída: 02/07/2014 às 12:30hs e Retorno: 03/07/2014 às 01:30hs - ESPORTES  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 15/08/2014  9109/0-2014  01  110.000  19/08/2014  724  3564  20110995872     DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS  
 1  REFEIÇÃO  3,00  33,01  99,03  
 2  PERNOITE - Viagem a Itu para participar de reunião referente a Revitalização dos Regionais e Jogos Abertos - Saída: 14/08/2014 às 06:00hs e Retorno: 15/08/2014 às 14:00hs - ESPORTE  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 283,53  
 
 18/08/2014  28/1-2014  01  310.000  19/08/2014  366  1412  09787677807     JOÃO LUIZ RAMOS  
 1  DIARIAS DE REFEIÇÕES  4,00  33,01  132,04  
 2  LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - VIAGEM PARA REALIZAR CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO NO SEST/SENAT EM PARIQUERA-AÇU NOS DIAS 26/07, 27/07, 02/08 E 09/08 - SEC. MUN. DE SAÚDE  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 145,44  
 
 19/08/2014  9218/0-2014  01  110.000  22/08/2014  2  4545  35668394859 HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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10
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12  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 19/08/2014  9218/0-2014  01  110.000  22/08/2014  2  4545  35668394859 HELOÍSA GONÇALVES BELTRAME  
 1  REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHE - Viagem a serviço desta Secretaria para participar de reunião GERCO -  ELDORADO/SP - Saída: 27/08/2014 às 07:00hs - Retorno: 27/08/2014 às 18:00hs - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 19/08/2014  9217/0-2014  01  110.000  22/08/2014  40  3758  30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS  
 1  PERNOITE  1,00  184,50  184,50  
 2  REFEIÇÃO - Diária de viagem: Destino à Santos/SP. Primeira Vara de Santos - Motivo: Verfificação de processos - Saída: 15/08/2014 às 13:30hs e Retorno: 16/08/2014 às 07:00 hs - JURÍDICO  1,00  33,00  33,00  
 
Valor da Nota:
 217,50  
 
 20/08/2014  9291/0-2014  01  310.000  26/08/2014  366  3585  34034939893     RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA  
 1  DIÁRIAS DE REFEIÇÃO  1,00  33,01  33,01  
 2  LANCHES - Para levar paciente Sr. José Augusto Cardoso Filho para consulta e fazer exame de Ressonância no Conjunto Hospitalar do Mandaqui em São Paulo/SP - Dia 03/08/2014 Saída às 06:00hs e Retorno às 14:00hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE  1,00  6,70  6,70  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 20/08/2014  9256/0-2014  01  220.000  22/08/2014  425  4708  28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  
 1  REFEIÇÕES  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Levar participantes (Rosangela, Alessandra, Lucimara e Vera) para a formação do PNAIC nos dias 05, 06, 07 e 08/08/2014, em Campinas/SP - Saída 05/08/2014 às 04:00hs e Retorno às 23:0hs conforme relatório de viagem - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 21/08/2014  9314/0-2014  01  510.000  26/08/2014  592  4344  31085518841 JOÃO PEREIRA NETO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Araçoiaba da Serra/SP para levar pertences aos interns oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00hs e retorno às 23:00hs - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 21/08/2014  9315/0-2014  01  510.000  26/08/2014  592  1315  59534516872     MARIA APARECIDA CAMILLO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Araçoiba da Serra/SP para levar pertences aos internos oriundos de Registro/SP, no dia 19/08/2014 com saída às 09:00 e retorno às 23:00hs - ASSITÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 21/08/2014  9317/0-2014  01  510.000  26/08/2014  592  3700  29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP e Peruíbe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa de ambas as cidades, no dia 17/08/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 21/08/2014  9318/0-2014  01  510.000  26/08/2014  592  3700  29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  
 1  LANCHE  1,00  6,70  6,70  
 2  REFEIÇÃO - Ref. viagem à Peruíbe/SP para levar familiares em visita mensal a menores acolhidos na Fundação Casa, no dia 27/07/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 15:00hs - ASSISTÊNCIA  1,00  33,01  33,01  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
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12  
    
   
  
 
Emissão
 
Empenho
 
FR
 
Apl/Var
 
Liquidação
 
Ficha
 
Fornecedor
 
 
Item
 
Descrição
 
Unidade
 
Quantidade
 
Valor Unitário
 
Valor Total
 
 
Valor da Nota:
 39,71  
 
 22/08/2014  9351/0-2014  01  110.000  25/08/2014  69  4331  29172523832 RUBENS MARIANO  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 3  PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 263,92  
 
 22/08/2014  9352/0-2014  01  110.000  25/08/2014  69  724  21591724805     RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE  2,00  6,70  13,40  
 3  PERNOITE - Participar de curso "Pagamento de Precatórios - Emenda 62 e STF em São Paulo - Saída: 27/08/2014 às 16:30hs e Retorno: 28/08/2014 às 23:00hs - FINANÇAS  1,00  184,50  184,50  
 
Valor da Nota:
 263,92  
 
 22/08/2014  9348/0-2014  01  510.000  26/08/2014  592  405  07003015854     CRISTIANE MARQUES  
 1  REFEIÇÃO  2,00  33,01  66,02  
 2  LANCHE - Ref. viagem à Holambra/SP para acompanhar idosos do CCI na "Expoflora 2014", no dia 12/09/2014 com saída às 05:00hs e retorno às 22:00hs - ASSISTÊNCIA  2,00  6,70  13,40  
 
Valor da Nota:
 79,42  
 
 22/08/2014  9349/0-2014  01  110.000  26/08/2014  688  3622  72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA  
 1  REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para levar instrumentos da banda para restauração - Dia 30/07/2014 - Saída às 07:00hs e Retorno às 18:00hs - CULTURA  1,00  33,01  33,01  
 
Valor da Nota:
 33,01  
 
 
Total da Elemento:
 13.123,01  
 
 
Total Geral:
 13.123,01  
 
 REGISTRO, 14 de Outubro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014  
Página:
12
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12  
    
   
  
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9